此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您当前的位置:首页 > 县直单位 > 睢县民政局 > 政务公开

河南省商丘市睢县民政局 2017年度部门决算

时间:2021-05-27 10:55:02  来源:  作者:
目  录
第一部分  睢县民政局概况
  • 部门职责
  • 机构设置
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释
 

 
 
 
 
 
 
第一部分  睢县民政局 概况
 
 
一、部门职责
(一)贯彻民政工作法律、法规和方针、政策,拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策,拟订有关民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。
(二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
(三)落实优抚政策;组织和指导拥军优属工作;监督实施各类优抚标准;审核上报、褒扬革命烈士;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。
(四)落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工(简称军休人员)、复员退伍军人安置工作政策并组织实施;负责退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇。
(五)落实救灾工作政策;负责组织、协调全县救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。
(六)牵头拟订社会救助规划、政策、标准;健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
(七)拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作;负责重要自然地理实体命名、更名的审核;负责县界勘定和管理工作。
(八)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;推动村务公开和基层民主政治建设。
(九)贯彻落实社会福利事业发展规划和政策;拟订社会福利机构管理办法,组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。
(十)贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策;负责全县的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作。
(十一)拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施;指导老年人权益保障工作。
(十二)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(十三)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
睢县民政局无独立核算二级机构,本决算为汇总决算。2017年度,睢县民政局内设机构:办公室、民间组织管理股(持老龄股牌子)、优抚股(挂双拥办公室牌子)、社会福利股、基层政权和社区建设股、民政股、财务股、人事股。5个事业股室:生产救灾办公室、退伍安置办公室、勘界办公室、地名办公室、福利生产办公室。9个下属股级事业单位:睢杞战役烈士陵园、烈属光荣院、社会福利院、阳光家园、殡仪馆、救灾扶贫公司、婚姻登记处、社区服务中心、福利综合厂。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
2017年度部门决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入支出决算总表
          公开01表
部门:河南省商丘市睢县民政局       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 13,664.00 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 12,828.41
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 835.60
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合计 23 13,664.00 本年支出合计 50 13,664.00
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 121.04 年末结转和结余 52 121.04
  26     53  
总计 27 13,785.04 总计 54 13,785.04
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
收入决算表
                    公开02表
部门:河南省商丘市睢县民政局           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,664.00 13,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 12,828.41 12,828.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 730.25 730.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 407.81 407.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 56.90 56.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 61.31 61.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 204.23 204.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 59.23 59.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 59.23 59.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 3,537.63 3,537.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 254.61 254.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 855.84 855.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 668.37 668.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支出 226.68 226.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 718.95 718.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 760.22 760.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 52.96 52.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 560.14 560.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 560.14 560.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 463.18 463.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 175.95 175.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 34.29 34.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 181.07 181.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 71.87 71.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 853.80 853.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081107   残疾人生活和护理补贴 853.80 853.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 4,237.96 4,237.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 1,290.84 1,290.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081902   农村最低生活保障金支出 2,947.12 2,947.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 250.22 250.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 242.86 242.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 1,843.55 1,843.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082101   城市特困人员救助供养支出 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 1,838.85 1,838.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 237.45 237.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 237.45 237.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 835.60 835.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助 747.53 747.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101301   城乡医疗救助 747.53 747.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 88.06 88.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助 88.06 88.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表
                  公开03表
部门:河南省商丘市睢县民政局         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 13,664.00 1,198.75 12,465.25 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 12,828.41 1,198.75 11,629.65 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 730.25 659.91 70.35 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 407.81 407.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 56.90 0.00 56.90 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 61.31 61.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 204.23 190.79 13.44 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 59.23 59.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 59.23 59.23 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 3,537.63 226.68 3,310.95 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 254.61 0.00 254.61 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 855.84 0.00 855.84 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 668.37 0.00 668.37 0.00 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支出 226.68 226.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 718.95 0.00 718.95 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 760.22 0.00 760.22 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 52.96 0.00 52.96 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 560.14 0.00 560.14 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 560.14 0.00 560.14 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 463.18 252.94 210.24 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 175.95 0.00 175.95 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 34.29 0.00 34.29 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 181.07 181.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 71.87 71.87 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 853.80 0.00 853.80 0.00 0.00 0.00
2081107   残疾人生活和护理补贴 853.80 0.00 853.80 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 4,237.96 0.00 4,237.96 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 1,290.84 0.00 1,290.84 0.00 0.00 0.00
2081902   农村最低生活保障金支出 2,947.12 0.00 2,947.12 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 250.22 0.00 250.22 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 242.86 0.00 242.86 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 7.36 0.00 7.36 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 1,843.55 0.00 1,843.55 0.00 0.00 0.00
2082101   城市特困人员救助供养支出 4.70 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 1,838.85 0.00 1,838.85 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 237.45 0.00 237.45 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 237.45 0.00 237.45 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 835.60 0.00 835.60 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助 747.53 0.00 747.53 0.00 0.00 0.00
2101301   城乡医疗救助 747.53 0.00 747.53 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 88.06 0.00 88.06 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助 88.06 0.00 88.06 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:河南省商丘市睢县民政局             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 13,664.00 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 12,828.41 12,828.41 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 835.60 835.60 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 13,664.00 本年支出合计 49 13,664.00 13,664.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 121.04 年末财政拨款结转和结余 50 121.04 121.04 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 121.04   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 13,785.04 总计 54 13,785.04 13,785.04 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:河南省商丘市睢县民政局     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 13,664.00 1,198.75 12,465.25
208 社会保障和就业支出 12,828.41 1,198.75 11,629.65
20802 民政管理事务 730.25 659.91 70.35
2080201   行政运行 407.81 407.81 0.00
2080204   拥军优属 56.90 0.00 56.90
2080207   行政区划和地名管理 61.31 61.31 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 204.23 190.79 13.44
20805 行政事业单位离退休 59.23 59.23 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 59.23 59.23 0.00
20808 抚恤 3,537.63 226.68 3,310.95
2080801   死亡抚恤 254.61 0.00 254.61
2080802   伤残抚恤 855.84 0.00 855.84
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 668.37 0.00 668.37
2080804   优抚事业单位支出 226.68 226.68 0.00
2080805   义务兵优待 718.95 0.00 718.95
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 760.22 0.00 760.22
2080899   其他优抚支出 52.96 0.00 52.96
20809 退役安置 560.14 0.00 560.14
2080901   退役士兵安置 560.14 0.00 560.14
20810 社会福利 463.18 252.94 210.24
2081001   儿童福利 175.95 0.00 175.95
2081002   老年福利 34.29 0.00 34.29
2081004   殡葬 181.07 181.07 0.00
2081005   社会福利事业单位 71.87 71.87 0.00
20811 残疾人事业 853.80 0.00 853.80
2081107   残疾人生活和护理补贴 853.80 0.00 853.80
20815 自然灾害生活救助 55.00 0.00 55.00
2081502   地方自然灾害生活补助 55.00 0.00 55.00
20819 最低生活保障 4,237.96 0.00 4,237.96
2081901   城市最低生活保障金支出 1,290.84 0.00 1,290.84
2081902   农村最低生活保障金支出 2,947.12 0.00 2,947.12
20820 临时救助 250.22 0.00 250.22
2082001   临时救助支出 242.86 0.00 242.86
2082002   流浪乞讨人员救助支出 7.36 0.00 7.36
20821 特困人员救助供养 1,843.55 0.00 1,843.55
2082101   城市特困人员救助供养支出 4.70 0.00 4.70
2082102   农村特困人员救助供养支出 1,838.85 0.00 1,838.85
20825 其他生活救助 237.45 0.00 237.45
2082502   其他农村生活救助 237.45 0.00 237.45
210 医疗卫生与计划生育支出 835.60 0.00 835.60
21013 医疗救助 747.53 0.00 747.53
2101301   城乡医疗救助 747.53 0.00 747.53
21014 优抚对象医疗 88.06 0.00 88.06
2101401   优抚对象医疗补助 88.06 0.00 88.06
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:河南省商丘市睢县民政局         金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 757.28 302 商品和服务支出 331.44 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 457.42 30201   办公费 63.62 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 140.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 62.89 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 2.14 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 16.61 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 96.96 30207   邮电费 2.41 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 110.03 30211   差旅费 7.82 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 30.27 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 8.97 30213   维修(护)费 38.70 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 29.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 20.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 3.57 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 50.80 30227   委托业务费 78.19 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 4.20 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 4.80 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.21 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 80.17      
人员经费合计 867.31 公用经费合计 331.44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
2017年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为13785.04万元。与2016年度相比,收、支总计各减少589.61万元,下降4.1%。主要原因一是退休人员工资由养老保险所负责,二是上级补助收入减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计13664万元,其中:财政拨款收入13664万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计13664万元,其中:基本支出1198.75万元,占8.77%;项目支出12465.25万元,占91.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为13785.04万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少416.3万元,下降2.93%。主要原因是退休人员工资由养老保险所负责。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出13664万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少357.29万元,下降2.55%。主要原因一是退休人员工资由养老保险所负责,二是低保对象减少。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出13664.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出12828.41万元,占93.88%;医疗卫生与计划生育(类)支出835.6万元,占6.12%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13022.15万元,支出决算为13664.00万元,完成年初预算的104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:因工作需要追加预算相应增加支出。其中:
  1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)。年初预算为607.53万元,支出决算为730.25万元,完成年初预算的120.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。其中:
  1. 行政运行(项),年初预算为408.53万元,支出决算为407.81万元,完成年初预算的99.82%。主要原因是退休人员工资由养老保险所负担。
(2)拥军优属(项)。年初预算为15万元,支出决算为56.9万元,完成年初预算的379.33%。主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
(3)行政区划和地名管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.31万元,主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
(4)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为184万元,支出决算为204.23万元,完成年初预算的110.99%,主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为77万元,支出决算为59.23万元,完成年初预算的76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然减员。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)。年初预算为2433.13万元,支出决算为3537.63万元,完成年初预算的145.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
(1)死亡抚恤(项)。年初预算为190万元,支出决算为254.61万元,完成年初预算的134%。主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
(2)伤残抚恤(项)。年初预算为610万元,支出决算为855.84万元,完成年初预算的140.3%。主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
(3)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为391.05万元,支出决算为668.37万元,完成年初预算的170.92%,主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
(4)优抚事业单位支出(项)。年初预算为129万元,支出决算为226.68万元,完成年初预算的175.72%。主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
(5)义务兵优待(项)。年初预算为720万元,支出决算为718.95万元,完成年初预算的99.85%。
(6)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为593.13万元,支出决算为760.22万元,完成年初预算的128.17%。主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
(7)其他优抚支出(项)。年初预算为39万元,支出决算为52.96万元,完成年初预算的135.79%,主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
3.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为269万元,支出决算为560.14万元,完成年初预算的208.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)。年初预算为314万元,支出决算为463.18万元,完成年初预算的147.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
(1)儿童福利(项)。年初预算为148万元,支出决算为175.95万元,完成年初预算的118.89%。主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
(2)老年福利(项)。年初预算为48万元,支出决算为34.29万元,完成年初预算的71.44%。主要原因是自然减员减少支出。
(3)殡葬(项)。年初预算为70万元,支出决算为181.07万元,完成年初预算的258.67%,主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
(4)社会福利事业单位(项)。年初预算为48万元,支出决算为71.87万元,完成年初预算的188.9%。主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为362.24万元,支出决算为853.8万元,完成年初预算的235.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因使用了上年结余和工作需要追加预算相应增加支出。
6.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因使用了上年结余和工作需要追加预算相应增加支出。
7.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)年初预算为5574万元,支出决算为4237.96万元,完成年初预算的76.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面核查减少保障对象减少支出。
(1)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为1858万元,支出决算为1290.84万元,完成年初预算的69.47%。主要原因是全面核查减少保障对象减少支出。
(2)农村最低生活保障支出(项)。年初预算为3716万元,支出决算为2947.12万元,完成年初预算的79.31%。主要原因是全面核查减少保障对象减少支出。
8.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)年初预算为288万元,支出决算为250.22万元,完成年初预算的86.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需临时救助人员和流浪乞讨人员的不确定性减少支出。
(1)临时救助支出(项)。年初预算为280万元,支出决算为242.86万元,完成年初预算的86.74%。主要原因是需临时救助人员的不确定性减少支出。
(2)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为8万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的92%。主要原因是流浪乞讨人员不确定性减少支出。
8.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)年初预算为2005万元,支出决算为1843.33万元,完成年初预算的91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员减少支出。
 
(1)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.7万元,完成年初预算的94%。主要原因是自然减员减少支出。
(2)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为2000万元,支出决算为1838.85万元,完成年初预算的91.94%。主要原因是自然减员减少支出。
9.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为44万元,支出决算为237.45万元,完成年初预算的539.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为592.2万元,支出决算为747.53万元,完成年初预算的126.23%。主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗救助(项)。年初预算为51万元,支出决算为88.06万元,完成年初预算的172.67%。主要原因是因使用结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.75万元。与2016年度相比,增加304.12万元,增长33.99%,主要原因:2017年申办全国长寿之长及全省双拥模范城增加支出。其中:人员经费867.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费331.44万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.8万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,组团0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出4.8万元。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出4.8万元。主要用于公务用车的燃油费及维修费。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.3万元,下降5.88%,主要原因是减少不必要的公务用车。
3.公务接待费支出0万元,接待组团0个,累计0人次。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我局未开展预算绩效评价。
(二)项目绩效自评结果。
没有此项内容
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出344.89万元,较2016年度增加179.44万元,增长118.05%。增加的主要原因是:2017年申办全国长寿之长及全省双拥模范城增加支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出X0万元,政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,睢县民政局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
我单位无其他需要说明的事项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释
 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 
来顶一下
返回首页
返回首页
河南省商丘市睢县民政局 地址:河南省商丘市睢县
sxwlk@163.com  ©
睢县网信办